本课程是罗志国老师反舞弊审计精选案例讲座中的第四讲:企业维修项目背后的猫腻。通过对鞍钢集团、国网电力、BX公司审计案例的分析,揭示企业维修项目普遍存在的管控缺失:固定资产投资的管控、维修费用管控、工程设备维修费用以及工程机械材料管控、签订虚假修理业务维修合同等违法行为。 课程适宜对象:内部审计人员,审计专业的学生。
本课程是罗志国老师反舞弊审计精选案例讲座中的第四讲:企业维修项目背后的猫腻。通过对鞍钢集团、国网电力、BX公司审计案例的分析,揭示企业维修项目普遍存在的管控缺失:固定资产投资的管控、维修费用管控、工程设备维修费用以及工程机械材料管控、签订虚假修理业务维修合同等违法行为。 课程适宜对象:内部审计人员,审计专业的学生。
中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册内部控制评估师(CCSA)、美国注册舞弊审查师(CFE)
研究领域:内部审计、内部控制与风险管理理论与实践
职业经历:审计总监,负责近百家直属公司、集团全部重大审计事务,构建了持续有效的内部审计实务体系,指导集团内部控制与风险管理体系的持续完善,实施上百起重大、复杂、疑难审计实践项目,带领团队挽回并创造数亿元经济利益,拥有丰富的实践经验!