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小企业内部控制规范(试行)解读

小企业内部控制规范(试行)解读

本课程重点讲解了《小企业内部控制规范(试行)》的出台背景及目的、规范内容、执行要求。 课程适宜对象:小企业内控人员、财务人员、企业负责人等

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课时:2.1学时 关键字:小企业 内部控制 规范

本课程重点讲解了《小企业内部控制规范(试行)》的出台背景及目的、规范内容、执行要求。 课程适宜对象:小企业内控人员、财务人员、企业负责人等

课程售价 ¥25
教师介绍

罗志国

    中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册内部控制评估师(CCSA)、美国注册舞弊审查师(CFE)    

   

研究领域:内部审计、内部控制与风险管理理论与实践

职业经历:审计总监,负责近百家直属公司、集团全部重大审计事务,构建了持续有效的内部审计实务体系,指导集团内部控制与风险管理体系的持续完善,实施上百起重大、复杂、疑难审计实践项目,带领团队挽回并创造数亿元经济利益,拥有丰富的实践经验!

中国会计视野AFDI亚太财经与发展学院

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