本课程重点讲解了《小企业内部控制规范(试行)》的出台背景及目的、规范内容、执行要求。 课程适宜对象:小企业内控人员、财务人员、企业负责人等
本课程重点讲解了《小企业内部控制规范(试行)》的出台背景及目的、规范内容、执行要求。 课程适宜对象:小企业内控人员、财务人员、企业负责人等
中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册内部控制评估师(CCSA)、美国注册舞弊审查师(CFE)
研究领域:内部审计、内部控制与风险管理理论与实践
职业经历:审计总监,负责近百家直属公司、集团全部重大审计事务,构建了持续有效的内部审计实务体系,指导集团内部控制与风险管理体系的持续完善,实施上百起重大、复杂、疑难审计实践项目,带领团队挽回并创造数亿元经济利益,拥有丰富的实践经验!