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资产管理的内部控制

资产管理的内部控制

本课程主要通过案例讲解的方式,清晰地讲解了企业资产管理流程如何进行有效的内部控制,帮助公司财务和管理人员理解如何将最近的内部控制理论以及《内部控制基本规范》的有关内容运用于资产管理流程内部控制实务。课程首先分析了资产管理内部控制重要性,然后简单介绍目前内部控制有关理论及分析方法,接下来讲解了如何将这些理论和分析方法应用于存货、固定资产和无形资产流程的内部控制实务,还分别阐述了企业如何进行相关业务流程的内部控制实务。 本课程共4学时,适宜对象包括企业财会人员、管理人员、注册会计师,以及所有对内部控制感兴趣的学员。

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课时:4.0学时 关键字:资产管理 内部控制 固定资产 无形资产

本课程主要通过案例讲解的方式,清晰地讲解了企业资产管理流程如何进行有效的内部控制,帮助公司财务和管理人员理解如何将最近的内部控制理论以及《内部控制基本规范》的有关内容运用于资产管理流程内部控制实务。课程首先分析了资产管理内部控制重要性,然后简单介绍目前内部控制有关理论及分析方法,接下来讲解了如何将这些理论和分析方法应用于存货、固定资产和无形资产流程的内部控制实务,还分别阐述了企业如何进行相关业务流程的内部控制实务。 本课程共4学时,适宜对象包括企业财会人员、管理人员、注册会计师,以及所有对内部控制感兴趣的学员。

课程售价 ¥80
教师介绍

宋航

教授


上海财经大学会计学博士、企业会计准则研究中心主任,中国会计学会理事,中国注册会计师协会申诉委员会委员,中国会计学会会计准则专业委员会委员;入选财政部高层次财会人才素质提升工程(中青年人才一学术期),获得青浦区青年英才和青浦区拔尖人才称号;担任浦东建设(600284)、豫园股份(600655)等公司独立董事。

主要研究领域为会计准则、税收和企业社会责任等。

近年来在国内外杂志发表多篇SSCI/SCI/CSSCI检索论文。主持或参与多个国家及省部级课题,目前正主持2023年财政部课题《企业会计准则实施评估机制研究》;2023年中国会计学会重点课题《新保险合同准则的理论与实践问题研究》等。

中国会计视野AFDI亚太财经与发展学院

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