企业内部审计及内部控制审计课程是基于国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委发布的《企业内部控制基本规范》实施的基础上,结合目前企业审计人员对内部审计知识的需求而开设的。本课程是讲企业内部审计和企业内部审计工作之一,即企业内部控制审计两个方面的内容。除了企业内部控制审计以外,企业的审计工作内容还有很多,本课程中也有简单涉及。 本课程主要分三个方面进行讲解: 第一,企业内部审计简介,包括了企业内部审计的法律法规体系介绍、企业内部审计的功能定位、职责介绍,以及企业内部审计组织结构介绍。 第二,企业内部审计的主要内容,包括了建立内部审计工作框架,和内部审计工作的主要工作内容。 第三,企业内部控制审计。包括内部控制建设的理念,和企业内部控制审计的程序和具体运用。 本课程适合于企业会计人员和内部审计人员的后续教育培训。
企业内部审计及内部控制审计课程是基于国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委发布的《企业内部控制基本规范》实施的基础上,结合目前企业审计人员对内部审计知识的需求而开设的。本课程是讲企业内部审计和企业内部审计工作之一,即企业内部控制审计两个方面的内容。除了企业内部控制审计以外,企业的审计工作内容还有很多,本课程中也有简单涉及。 本课程主要分三个方面进行讲解: 第一,企业内部审计简介,包括了企业内部审计的法律法规体系介绍、企业内部审计的功能定位、职责介绍,以及企业内部审计组织结构介绍。 第二,企业内部审计的主要内容,包括了建立内部审计工作框架,和内部审计工作的主要工作内容。 第三,企业内部控制审计。包括内部控制建设的理念,和企业内部控制审计的程序和具体运用。 本课程适合于企业会计人员和内部审计人员的后续教育培训。

高级会计师
研究领域:财务会计、风险控制、各类审计等领域
职业经历:自1991年起从事兼职教育工作,1993年起任全国会计专业职(中级)考前辅导,主要任教会计实务(一)、(二)的面授辅导、担任上海财经大学自学考试会计专业任财务会计专业课程;2003年在上海国家会计学院远程教育网络教育任全国会计专业职称(中级)考前辅导任教会计实务(一)。
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