本课程结合企业具体执行内部控制规范过程中反映的问题,立足于财政部发布的两个问题解释,就内控组织实施、内控实施进度与重点、内控人才队伍培养、内控信息披露等进行了解读,以期为实务界提供借鉴。 本课程适宜企业管理人员、内部控制专业人员、审计从业人员学习。
本课程结合企业具体执行内部控制规范过程中反映的问题,立足于财政部发布的两个问题解释,就内控组织实施、内控实施进度与重点、内控人才队伍培养、内控信息披露等进行了解读,以期为实务界提供借鉴。 本课程适宜企业管理人员、内部控制专业人员、审计从业人员学习。

教授,硕士研究生导师
上海财经大学商学院兼职教授;曾担任上海新世纪资信评估有限公司研发部副经理、中国立信风险研究院副院长等职位。
研究方向:公司财务、资信评级、内部控制等。曾参与或主持国家自然科学基金、财政部、国资委、人民银行上海总部、上海市会计学会等多项课题,并在会计研究、审计研究、财经论丛、证券市场导报等学术期刊上发表论文数十篇。
主讲课程:内部控制与风险管理、内部审计、财务领导力、全面预算管理、财务报表分析、会计合规实务、高级审计理论与实务等,培训过的单位包括中国银行、宝钢集团、中国邮政、云南能投、湖南中烟、浙江能源、西藏国税等百余家客户。
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合作联系:贾老师:021-69768030
elearn@snai.edu